京張公司參加集團內部審計培訓視頻會(huì )議
作者:賈運濤
來(lái)源:紀檢審計部
發(fā)布時(shí)間:2021-12-22
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">12月21日,京張公司紀檢審計部、工程養護部、財務(wù)部、綜合辦公室、指揮調度中心和養護工區相關(guān)人員參加了集團公司內部審計培訓視頻會(huì )議。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">此次培訓重點(diǎn)圍繞公路建設項目竣工決算審計、內部控制審計和審計整改監督工作,通過(guò)大量的實(shí)際案例分析,解答大家在審計工作中遇到的問(wèn)題和疑惑,三位培訓老師的精彩講解讓大家意猶未盡、收獲頗豐。會(huì )后,京張公司紀委書(shū)記朱秀琴強調在新形勢下,審計工作的地位和作用越來(lái)越重要,加強審計監督,在完善公司管理制度、提升管理水平等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。審計作為企業(yè)監管的一項有效手段,對于維護國有資產(chǎn)安全完整、加強黨風(fēng)廉政建設、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展等方面具有重要作用。通過(guò)參加集團內部審計培訓,參會(huì )人員對合同管理、物資采購、資產(chǎn)管理和預算管理等重要業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節的把控上有了新的認識和工作思路,對審計工作有了進(jìn)一步的了解,對提升京張公司內部控制管理水平起到了有力的促進(jìn)作用。</span>
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