財務(wù)部完成2021年度財務(wù)決算審計工作
作者:張艷娜
來(lái)源:財務(wù)部
發(fā)布時(shí)間:2022-01-19
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照集團公司的安排部署,1月13日至1月17日,亞太會(huì )計師事務(wù)所對公司2021年財務(wù)決算報表進(jìn)行了審計。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照審計要求,財務(wù)部提供了2021年度的會(huì )計憑證、賬簿、相關(guān)合同協(xié)議等業(yè)務(wù)資料。審計人員依據企業(yè)會(huì )計準則及國資委、集團公司財務(wù)決算要求,通過(guò)核查賬簿、抽檢憑證、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、往來(lái)函證等必要審計程序,對公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況、現金流量、內部控制等情況進(jìn)行了系統的評價(jià),認為公司會(huì )計核算嚴格遵循企業(yè)會(huì )計準則,會(huì )計政策運用恰當,會(huì )計核算成果真實(shí)、合法、準確。就審計提出的需關(guān)注和規范的事項,財務(wù)部對有關(guān)會(huì )計核算業(yè)務(wù)進(jìn)行了調整。按照審計審定的決算數據,財務(wù)部正加緊編制財務(wù)報表、報表附注、財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等決算資料,確保按集團公司要求時(shí)間節點(diǎn)完成財務(wù)決算工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;"><img alt="" src="/upload/202201/20220119150233_6147.jpg" width="768" /></span>
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